我校嚴把“四道關”,財務管控取得新成效
近年來,我校認真貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)法律法規(guī),采取多項措施,嚴把“四道關”,進一步規(guī)范財務收支行為,強化財務內部控制,不斷提高財政資金使用效益,取得了明顯成效。
一是把住財經(jīng)審核關。在費用報銷程序中,突出財會人員審核把關作用,在源頭上盡可能杜絕不合規(guī)操作。費用報支時,由會計人員根據(jù)各項財經(jīng)法規(guī),對擬報銷事項進行審核,重點檢查報支手續(xù)是否合規(guī)、報支材料是否齊全、報支費用是否超標等。報支審批手續(xù)結束后,由出納人員審核審批手續(xù)是否完整、計算金額是否正確等,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,查缺補漏,實現(xiàn)財經(jīng)審核“雙保險”。
二是把住定期審計關。財務人員、分管財務負責人、紀檢人員等組成單位內部審計小組,定期對會計賬簿及憑證進行復核,對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正。同時,邀請有資質的外部審計機構為我校提供咨詢服務,解答財務工作中遇到的疑難點,并定期對我校會計賬務提供審計服務。
三是把住重點清查關。對照政策,結合各級紀檢、財政、審計等部門開展的專項檢查工作,重點清查我校在“三公經(jīng)費”、教職員工津貼補貼領域等方面存在的問題,并及時整改到位,做到不觸紅線,守住底線。
四是把住財務制度關。對照上級文件精神,結合我校實際情況,不斷完善我校財經(jīng)制度。我校制定了《預算管理辦法》《收支管理辦法》;針對我?蒲凶烧(jīng)費管理,制定了《教研科研專項資金管理規(guī)定》,對咨政科研項目資金、學科建設資金的使用、管理、監(jiān)督作詳細規(guī)定;制定《內部控制建設實施方案》,明確內控評價指標,以及內控建設中各處室承擔的職責;各有關處室負責人組成內控小組,協(xié)調解決重大事項。(總務處陳汝珺供稿)